审计制度最新视觉报道_审计管理制度(2024年11月全程跟踪)
财会专业必看!3大行业案例深度解析 一、财务报表分析 —— 华为技术有限公司 华为在财务报表分析中有许多值得学习的地方: 1⃣ 资产负债表:华为的资产负债表显示出其强大的固定资产基础,这反映了其在通信设备行业的重资产特性。同时,其应收账款和存货管理非常有效,应收账款周转率高,存货周转速度快,确保了资金的高效利用。 2⃣ 利润表:华为的营业收入主要来自通信设备和服务的销售。其毛利率较高,这得益于其强大的品牌和技术优势,使得产品能够以高价销售,同时有效控制成本。 3⃣ 现金流量表:华为的经营活动现金流量充足,表明其销售回款良好,业务具有可持续性。 二、税务会计 —— 中国石油天然气股份有限公司 中国石油在税务会计方面具有典型性: 1⃣ 税收筹划:中国石油在全球范围内进行合理的税收筹划,利用不同国家和地区的税收政策差异,降低整体税负。例如,在一些低税率地区设立研发中心和子公司,享受税收优惠。 2⃣ 税务风险管理:中国石油建立了完善的税务风险管理制度,加强对税务法规的研究和解读,确保企业的税务行为合法合规。及时应对税务审计和税务争议,维护企业的合法权益。 3⃣ 税务合规申报:中国石油严格按照各国的税务申报要求,准确、及时地申报纳税。加强与税务机关的沟通与合作,积极配合税务检查,提高企业的税务信誉度。 三、审计 —— 格力电器 格力电器在审计方面有许多值得借鉴之处: 1⃣ 内部审计:格力电器建立了健全的内部审计制度,对公司的财务、经营管理等各个方面进行全面监督和审计。内部审计部门独立于其他部门,确保审计的客观性和公正性。 2⃣ 外部审计:格力电器聘请知名的会计师事务所进行年度审计,保证财务报表的真实性和准确性。外部审计师对公司的内部控制、会计核算等进行严格审查,提出审计意见和建议。 3⃣ 审计整改:对审计中发现的问题及时进行整改,加强内部控制,完善管理制度。同时,对整改情况进行跟踪和监督,确保问题得到彻底解决。
河源义和镇探秘,周末好去处! ️ 义和镇,这个广东省的客家文化名镇,不仅是中国审计制度奠基人阮啸仙的故乡,还是广东省宜居示范城镇。这里原本被称为“贰合”,因两水交汇而得名。后来,苏、缪、马三姓人定居此地,因团结互助、情义相投,将“贰合”改为“义合”。 ️ 我们这次探访了阮啸仙纪念馆和阮啸仙故居。纪念馆内陈列丰富,可见工作人员的用心整理。故居则展现了当地民居的建筑风格。在参观纪念馆后,再去故居,心情有了不同的感受。 中的自然风光同样迷人,出村时还发现了一处可以自行烧烤的民宿,外观漂亮,令人心动。 交通方面,我们选择了哈啰出行,前往时方便且价格合理,但回程价格较高且夜间打车不易。公交车虽然可达,但末班车在下午五点半,因此自驾是更推荐的选择。
高校廉洁教育易错题集锦 经过多次练习,终于在高校廉洁教育系列活动中取得了满分!整理了一些易错题目,供大家参考。 1. 唐朝的监察立法不包括哪部法律? 《唐律》 《唐六典》 《贞观政要》 《六察》 答案:D.《六察》 2. 党的十七大将党风廉政建设和反腐败工作作为哪项任务的重要切入点和重要任务? 社会主义文化建设 社会主义政治建设 社会主义政治文明建设 社会主义文明建设 答案:A.社会主义文化建设 3. 明朝廉政法制的主要内容不包括什么? “养廉银”制度 选任与考核制度 监察制度 民拿害民官吏制度 答案:D.民拿害民官吏制度 4. 1933年,毛泽东在中央革命根据地南部十七县经济建设大会上指出官僚主义的两种表现是什么? 贪污浪费 怠工现象 命令主义 违反纪律 答案:A.贪污浪费和D.违反纪律 5. 1931年至1934年,中央苏区时期的审计制度经历了哪三个阶段? 审查为主的阶段 财政审查委员会建立的阶段 财审合一的阶段 实行独立审计的阶段 答案:A.审查为主的阶段、B.财政审查委员会建立的阶段和D.实行独立审计的阶段 6. 汉武帝、汉文帝、汉高祖和汉惠帝中,哪位皇帝立下了吃请也要罢官的规定? 汉武帝 汉文帝 汉高祖 汉惠帝 答案:D.汉惠帝
根据**证券股份有限公司发布的第八届董事会第二十九次会议决议公告,会议审议通过了两项议案。第一项是关于修订公司《内部审计工作管理制度》的议案,第二项是关于变更公司在香港相关授权代表的议案。这两项议案均以8票同意,0票反对,0票弃权的结果获得通过。 股东大会作为公司治理结构的重要组成部分,对股市的影响主要体现在以下几个方面: 1. **决策影响**:股东大会的决策可以影响公司的发展方向和策略,这些决策可能会对公司的业绩和市场表现产生长远影响。 2. **市场预期**:股东大会的召开和议案的通过可能会改变市场对公司未来发展的预期,从而影响股价。 3. **信息披露**:股东大会是公司向股东和市场披露重要信息的场合,这些信息可能会影响投资者的决策。 4. **管理层变动**:股东大会可能会涉及董事会成员的选举或更换,管理层的变动可能会对公司的运营和股价产生影响。 5. **分红政策**:股东大会可能会决定公司的分红政策,分红的多少和方式都可能影响投资者的持股意愿和股价。 在**证券的案例中,修订内部审计工作管理制度可能会提高公司的内部控制和风险管理能力,而变更香港授权代表则可能涉及公司在香港的法律和行政事务。这些变动可能会被市场解读为公司治理结构的优化,从而对股价产生积极影响。然而,具体影响还需结合市场环境、公司业绩和投资者情绪等多方面因素综合分析。
会计学硕士论文选题指南:五大热门方向 撰写会计学硕士论文时,选择一个合适的选题至关重要。以下是一些常见的会计学论文选题方向,供您参考: 理论会计与会计准则:这个方向主要探索会计理论、会计准则和会计制度。您可以深入研究某一具体会计准则或制度,或者从理论角度分析会计假设和会计原则。 财务报告与信息披露:这个方向关注财务报告的编制与分析,以及信息披露的规范与监督。您可以选择某一行业的财务报告或某一类公司的信息披露进行深入研究。 审计与内部控制:这个方向主要研究审计标准、审计方法和内部控制。您可以对某一具体公司的审计或内部控制问题进行深入探讨。 ⠥ 쥏𘦲与风险管理:这个方向涉及公司治理结构、风险管理和内部控制。您可以选择某一具体公司的公司治理或风险管理问题进行深入探讨。 税务与筹划:这个方向主要研究税收制度和税务筹划。您可以对某一具体公司的税务筹划或税收制度进行深入探讨。 希望这些选题方向能为您的论文写作提供灵感!
「小北普法课堂」「普法课堂」「中华人民共和国学前教育法」第七十一条 县级以上人民政府及其有关部门应当建立健全学前教育经费预算管理和审计监督制度。 任何单位和个人不得侵占、挪用学前教育经费,不得向幼儿园非法收取或者摊派费用。
这样干能彻底消灭腐败,你信吗? 1 第一:贪污 10 万到 50 万,除开除和罚款十倍外,终身禁止其从事任何公职相关工作。这能有效切断贪污者再次利用公权力谋私的可能,让他们为自己的错误行为付出沉重代价。 2 第二:贪污行为严重影响政府公信力和形象。对于此类行为,必须加大法律惩戒和刑事责任,追究刑事责任外,还应将其贪污劣迹向社会公开曝光,使其承受舆论压力。 3 第三:建立严格的财务审计制度,对公职人员的财务状况进行定期审查,确保每一笔资金的流向都清晰透明,不给贪污者可乘之机。 4 第四:加强廉政教育,从思想源头上遏制贪污的念头,让公职人员深刻认识到贪污的严重后果,树立正确的价值观和职业道德。 5 第五:完善监督机制,鼓励民众积极参与监督,对举报贪污行为的民众给予奖励和保护,让贪污行为无处遁形。 6 第六:对于贪污所得的财物,不仅要全部追回,还要追究其利息和相关衍生收益,让贪污者得不偿失。 7 第七:加强对公职人员亲属的管理,防止他们利用公职人员的权力谋取不正当利益,一旦发现,同样严惩不贷。 8 第八:建立贪污人员的信用档案,限制其在金融、商业等领域的活动,使其在社会生活中处处受限。 9 第九:对容易滋生贪污的领域和岗位进行重点监管,制定针对性的预防措施,降低贪污发生的概率。 10 第十:加强国际合作,共同打击跨国贪污行为,防止贪污者逃往国外逃避法律制裁。 11 第十一:建立廉政考核制度,将廉政表现与公职人员的晋升、奖励挂钩,激励他们保持廉洁。 12 第十二:定期公开政府部门的财务预算和支出情况,接受社会各界的监督和质询。 13 第十三:加强对退休公职人员的审计,防止其在退休前突击贪污,确保其在职期间的廉洁性。 14 第十四:对贪污行为的处罚力度要与经济发展水平相适应,不断调整和完善法律法规,保持对贪污的高压态势。 15 第十五:推动政务信息化建设,利用大数据等技术手段监测异常资金流动,提高发现贪污行为的效率。 16 第十六:加强对贪污案例的分析和研究,总结经验教训,为预防和打击贪污提供参考依据。
银行审计岗:你了解多少? 银行审计岗的职责揭秘 审计岗在银行中扮演着至关重要的角色。他们的主要职责包括: 审计工作规章制度,监督内部控制制度的执行,对银行内部控制状况进行综合评价。 对银行经营活动真实性进行审计监督,组织非现场审计和银行信贷、资产负债管理、财务会计、银行卡、国际业务等专项审计活动。 开展行长任期责任审计和离任审计,对全行违规经营行为进行经济处罚和审计复议。 岗位特点 重要性:审计岗是银行内部控制的关键,防范金融风险,保障银行健康运行。他们需要认真审核业务的合规性和合法性,做好银行经营活动的审核监督。 严谨性:每一笔业务都不能马虎,每一个细节都不能忽略。随着技术的发展,审核的电子技术水平也要不断提升。 易腐蚀性:尤其是对于银行内部问题的监督管理,可能会面临一些诱惑。 ꯸ 常见困难 审核信息繁杂,且有可能掺杂了虚假信息。 知识不断更新,学习任务量大。 遇到心怀不轨的人要隐瞒真实账目,遭遇推动压力,或者遇到诱惑。 ꠨任力要求 恪守职业道德:公正,建立信用,审计项目中,做到廉洁奉公;客观,收集审计信息或查证资料时要实事求是,尊重客观事实,在做出判断时不受其个人喜好或他人的不适当影响,审计结论应有据可寻;保密,尊重所获信息的所有权,在无授权的情况下不能随意披露信息,要保守行业秘密;胜任,开展审计业务过程中,运用掌握的知识、技能和经验完成审计任务。 学习能力强:能够积极主动的学习,不断更新自己的知识体系,以高效的方式进行工作。 较强的专业技能:熟悉银行业务,知晓银行管理规定;通晓会计、审计知识,了解经济管理和经济法规常识,熟练运用计算机进行数据分析和编写审计报告;掌握最新的法律法规,指导审计工作。 具备沟通协调技巧:与被审计对象以及企业各个内部职能部门保持良好的关系,得到各方面的支持与配合,让内部审计工作得到他人的理解和支持,从而提高审计效率,达到预期目标,较好的完成审计任务。 良好的职业习惯:如,严谨认真的工作态度;踏实稳重的工作作风;严格遵守保密原则,不与任何无关人员谈论工作;规范保管工作资料、公章、钥匙等;耐心细致做好每一个细节,确保账实相符。 审计岗的工作虽然挑战重重,但正是这些挑战造就了他们的专业和价值。
舞弊三角理论:揭秘企业舞弊的根源 舞弊三角理论是由美国注册舞弊审核师协会(ACFE)的创始人史蒂文ⷩ🤼者𗩽特(W. Steve Albrecht)提出的。他认为,企业舞弊的发生是由压力(Pressure)、机会(Opportunity)和自我合理化(Rationalization)这三个要素共同作用的结果。 机会(Opportunity):指的是舞弊行为在不被发现或逃避惩罚的可能性。这些机会往往源于公司内部控制的缺陷,如无法判断工作的质量、缺乏有效的治理和内部控制,以及信息不对称等问题。 堥力(Pressure):是舞弊者的行为动机,可能源于经济压力、家庭问题、个人财务状况等。这些压力刺激个人为了自身利益而进行舞弊。 堥口/自我合理化(Rationalization):是指舞弊者为自己行为寻找的理由,使其合理化。无论这些解释是否合理,它们都能为舞弊行为提供心理上的安慰。 根据阿伯雷齐特的研究,形成舞弊的机会主要有六种,包括缺乏发现舞弊的内部控制、无法判断工作的质量、治理失效、内部控制存在缺陷、信息不对称以及审计制度不健全等。 ᠥ力方面,舞弊者常用的借口有经济压力、恶癖压力、与工作相关的压力以及其它压力等。这些压力刺激个人为了自身利益而进行舞弊。 通过了解舞弊三角理论,我们可以更好地识别企业中的舞弊行为,并采取有效的措施来预防和打击舞弊现象。
会计论文选题娽关! 选择一个好的会计专业毕业论文选题,可以让你的论文写作事半功倍。以下是一些精选的选题建议,助你轻松过关,导师看了都满意! 1️⃣ 从国有资产流失案例分析不做假帐 2️⃣ 电子商务与网络财务探讨 3️⃣ 论电子商务环境下的企业会计体系 4️⃣ 浅谈成本控制在我国零售业中的运用机制 5️⃣ 企业诚信与财务舞弊的再认识 6️⃣ 浅议基于财务管理的企业核心竞争力的创建 7️⃣ 网络会计研究 8️⃣ 会计电算化系统的安全性分析 9️⃣ 会计电算化的现状与发展 浅谈企业的内部会计控制建设 1️⃣1️⃣ 中小企业融资问题的解决方案 1️⃣2️⃣ 中小民营企业融资方式与问题对策 1️⃣3️⃣ 电子商务时代企业财务管理的新趋势 1️⃣4️⃣ 公司治理评价问题探析 1️⃣5️⃣ 中小企业利用衍生金融工具可行性研究 1️⃣6️⃣ 浅论会计信息失真及其预防 1️⃣7️⃣ 中国企业的财务管理目标选择 1️⃣8️⃣ 谈市场经济下的会计监督 1️⃣9️⃣ 出口企业应对反倾销会计政策的选择 2️⃣0️⃣ 企业内部审计发展中的问题与对策研究 2️⃣1️⃣ 会计信息失真的产生原因及治理对策 2️⃣2️⃣ 会计信息失真研究 2️⃣3️⃣ 现行财务报告体系的缺陷分析与深度构建 2️⃣4️⃣ 股票期权在公司激励中的应用研究 2️⃣5️⃣ 论会计从业人员的诚信建设 2️⃣6️⃣ 财务报告信息失实的成因分析 2️⃣7️⃣ 论我国金融企业会计改革的国际化 2️⃣8️⃣ 论会计人员职业道德 2️⃣9️⃣ 论会计信息失真的危害成因及对策 3️⃣0️⃣ 论会计业务的谨慎性原则 3️⃣1️⃣ 论施工企业成本管理 3️⃣2️⃣ 论现代企业制度下的财务会计模式 3️⃣3️⃣ 论会计委派制 3️⃣4️⃣ 会计信息质量与公司治理 3️⃣5️⃣ 上市公司会计信息披露问题及对策 3️⃣6️⃣ 提高会计信息质量探讨 3️⃣7️⃣ 论现代企业的会计监督职能 3️⃣8️⃣ 新形势下我国会计工作面临的机遇与挑战 3️⃣9️⃣ 论中国绿色会计 4️⃣0️⃣ 浅谈会计报表附注的编制 4️⃣1️⃣ 关于分部信息披露的探讨 4️⃣2️⃣ 谈现行财务报告模式的局限性及改进设想 4️⃣3️⃣ 企业财务报告与知识经济 4️⃣4️⃣ 新经济时代财务报告发展的趋势 4️⃣5️⃣ 融资模式效率比较与我国融资模式的选择 4️⃣6️⃣ 对建立财务分析系统的构想 4️⃣7️⃣ 论财务管理在企业管理中的地位和作用 4️⃣8️⃣ 论现代企业财务管理的内容范围和组织形式 4️⃣9️⃣ 重塑会计诚信 5️⃣0️⃣ 关于完善与发展企业内部审计制度的探讨 5️⃣1️⃣ 企业会计政策选择与盈余管理研究 5️⃣2️⃣ 上市公司资金运用的合理性分析 5️⃣3️⃣ 论人力资源会计 5️⃣4️⃣ 论企业改制过程的会计业务处理 5️⃣5️⃣ 论企业破产清算会计 5️⃣6️⃣ 论企业的适度负债经营 5️⃣7️⃣ 企业并购过程中的审计风险研究 5️⃣8️⃣ 发挥注册会计师鉴证作用健全财政监督管理职能 5️⃣9️⃣ 完善审计执业环境促进审计事业发展 6️⃣0️⃣ 如何做好财务审慎调查 6️⃣1️⃣ 会计师事务所为何难逃假帐怪圈 6️⃣2️⃣ 浅谈计算机网络环境下的注册会计师审计 6️⃣3️⃣ 防范和控制审计风险的几个建议 6️⃣4️⃣ 固定资产折旧方法对税收的影响 6️⃣5️⃣ 论会计委派制度在金融领域的应用性 6️⃣6️⃣ 试析新会计准则的亮点与隐忧 6️⃣7️⃣ 新准则下利润质量的探讨 6️⃣8️⃣ 浅议由金融危机反映出的企业现金流管理的重要性 6️⃣9️⃣ 关于现阶段我国上市公司股利政策选择的探讨 7️⃣0️⃣ “借鸡生蛋”一试论负债经营利与弊 7️⃣1️⃣ 高新技术企业成本管理分析 7️⃣2️⃣ 金融危机对xx企业理财的影响及对策 7️⃣3️⃣ 公允价值应用对企业利润的影响分析 7️⃣4️⃣ 对新会计准则下投资收益的再认识 7️⃣5️⃣ 利用会计政策(或估计)变更进行利润操纵的原因、手段及治理对策 7️⃣6️⃣ 试论我国注册会计师制度面临的问题及对策 7️⃣7️⃣ 关于强化会计监督的思考 选择一个你感兴趣且符合你职业规划的选题,让你的毕业论文写作之旅更加顺利!
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